下面是小编为大家整理的勘察设计单位资质图审机构资格合规情况自查表,供大家参考。
勘察设计单位资质图审机构资格合规情况自查表
自查单位(公章):
自查时间:
自查单位名称
联系电话
自查单位统一社会信用代码
经营场所地址
资质资格 级别和范围
法人代表
专业设置 注册技术人员 非注册技术人员 备注 应有 人数 实有 人数 应有 人数 实有 人数
合计
资质人员方面存在的问题:
勘察设计单位市场行为图审机构审查行为自查表
自查单位(公章):
自查时间:
自查单位名称
联系电话
自查单位统一 社会信用代码
经营场所 地址
资质资格 级别和范围
法人代表
1.有无采用无证或超越资质资格和业务范围等不正当手段承揽勘察、设计或图审业务的情况:
□无 □有及依据:
2.有无将承揽的勘察、设计或图审业务转包或者违法分包的情况:
□无 □有及依据:
3.有无出借、转让、出卖资质资格证书、图签、图章或以挂靠方式允许他人以本单位名义承接勘察、设计或图审业务的情况:
□无 □有及依据:
4.有无伪造、涂改资质资格证书、注册证书或注册执业印章的情况:
□无 □有及依据:
5.有无专业技术人员和注册执业人员私人挂靠、私下组织或参与承接勘察、设计或图审业务活动的情况:
□无 □有及依据:
6.有无专业技术人员和注册执业人员同时受聘于两个及以上单位的情况:
□无 □有及依据:
7.有无注册执业人员出借、转让、出卖执业资格证书、执业印章,或私自为其他单位勘察、设计项目签字、盖章的,或允许他人以本人名义执业的情况:
□无 □有及依据:
8.有无设计单位和注册执业人员未经施工图文件原审批部门同意,擅自进行重大设计变更:
□无 □有及依据:
9.有无注册人员签字不规范,签章或字迹不一致的情形:
□无 □有及依据:
10.其他违规情况:
勘察设计质量自查表
自查单位(公章):
自查时间:
项目 情况 工程名称
勘察单位
设计单位
项目规模及技术指标
勘察设计单位资质、 等级
1.是否存在采用未经审查的勘察报告进行设计:□是 □否
依据:
2.是否存在勘察、设计单位及其注册执业人员违反工程建设强制性标准的情况:□是□否
依据:
3.是否存在勘察、设计单位不按照政府规章制度和有关部门的批准文件要求进行勘察设计的情况:□是 □否
依据:
4.勘察、设计中采用可能影响工程质量和安全,且没有国家或省技术标准的新技术、新工艺、新材料,是否按规定审定:□是 □否
依据:
5.是否按要求落实绿色建筑、建筑节能标准规范:□是 □否
依据:
6.是否在勘察设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节,并提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见:□是 □否
依据:
7.工程勘察单位的原始记录是否规范完整:□是 □否
依据:
8.勘察、设计文件相关责任人签字盖章或者签字是否符合规定:□是 □否
依据:
9.设计变更是否经审图机构审查:□是 □否
依据:
10.存在的其他问题:
施工图审查质量自查表
自查单位(公章):
自查时间:
项目 情况 工程名称
图审机构
项目规模 及技术指标
图审机构资格、等级
1.是否存在错审、漏审工程建设标准强制性条文情形:□是
□否
依据:
2.是否存在错审、漏审涉及法律、法规、公共利益、公众安全问题:□是
□否依据:
3.是否按照绿色建筑的相关规定、建筑节能标准进行审查:□是
□否 依据:
4.是否对勘察、设计中采用可能影响工程质量和安全,且没有国家或省技术标准的新技术、新工艺、新材料按规定提出要求:□是
□否
依据:
5.是否对审查问题分类列出,引文准确,描述清晰:□是
□否
依据:
6.是否对勘察设计单位的修改图纸和回复意见进行复审,对违反工程建设强制性标准的行为全部予以纠正,对有关问题按规定处理闭合:□是
□否 依据:
7.是否对勘察设计单位和注册执业人员不按规定在施工图文件上加盖相应图章和签字的行为予以纠正:□是
□否
依据:
8.存在的其他问题:
在建工程项目按图施工情况自查表
自查单位(公章):
自查时间:
项目名称
建设单位
施工单位
监理单位
1.现场施工使用的施工图是否经图审机构审查合格:□是
□否
依据:
2.现场施工使用的施工图是否与“住建云”系统中保存的图纸一致:□是
□否
依据:
3.施工图设计变更是否按规定经过批准:□是
□否
依据:
4.施工图设计变更是否经图审机构审查合格:□是
□否
依据:
5.存在的其他问题:
在建工程项目信息汇总表
县(市、区)住房和城乡建设局(公章):
填写时间:
序号 项目信息 建设单位 图审机构 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 1 名称
联系人
联系电话
2 名称
联系人
联系电话
备注:项目信息、建设单位、图审机构、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位均需填写三项信息,为“序号”列提示的“名称”“联系人”和“联系电话”。
勘察设计单位市场行为图审机构审查行为检查表
检查单位:
检查时间:
受检单位名称
联系电话
受检单位统一社会 信用代码
经营场所地址
资质资格级别和范围
法人代表
1.有无采用无证或超越资质资格和业务范围等不正当手段承揽勘察、设计或图审业务的情况:
□无 □有及依据:
2.有无将承揽的勘察、设计或图审业务转包或者违法分包的情况:
□无 □有及依据:
3.有无出借、转让、出卖资质资格证书、图签、图章或以挂靠方式允许他人以本单位名义承接勘察、设计或图审业务的情况:
□无 □有及依据:
4.有无伪造、涂改资质资格证书、注册证书或注册执业印章的情况:
□无 □有及依据:
5.有无专业技术人员和注册执业人员私人挂靠、私下组织或参与承接勘察、设计或图审业务活动的情况:
□无 □有及依据:
6.有无专业技术人员和注册执业人员同时受聘于两个及以上单位的情况:
□无 □有及依据:
7.有无注册执业人员出借、转让、出卖执业资格证书、执业印章,或私自为其他单位勘察、设计项目签字、盖章的,或允许他人以本人名义执业的情况:
□无 □有及依据:
8.有无设计单位和注册执业人员未经施工图文件原审批部门同意,擅自进行重大设计变更:
□无 □有及依据:
9.有无注册人员签字不规范,签章或字迹不一致的情形:
□无 □有及依据:
10.其他违规情况:
检查结论意见:
检查组人员:
受检单位对检查结果的意见:
受检单位负责人:
(单位公章)
注:此表可按实际检查情况调整、添页,一式三份(受检单位留一份)。附件 8
勘察设计质量检查表
检查单位:
检查时间:
项目 情况 工程名称
勘察单位
设计单位
项目规模及 技术指标
勘察设计单位 资质、等级
受检项目质量检查意见 1.是否存在采用未经审查的勘察报告进行设计的情况:□是 □否
依据:
2.是否存在勘察、设计单位及其注册执业人员违反工程建设强制性标准的情况:□是 □否
依据:
3.是否存在勘察、设计单位不按照政府规章制度和有关部门的批准文件要求进行勘察设计的情况:□是 □否
依据:
4.勘察、设计中采用可能影响工程质量和安全,且没有国家或省技术标准的新技术、新工艺、新材料,是否按规定审定:□是 □否
依据:
5.是否按要求落实绿色建筑、建筑节能标准规范:□是 □否
依据:
6.是否在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节,并提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见:□是 □否
依据:
7.工程勘察单位的原始记录是否规范完整:□是 □否
依据:
8.勘察、设计文件相关责任人签字盖章或者签字是否符合规定:□是 □否
依据:
9.设计变更是否经审图机构审查:□是 □否
依据:
10.存在的其他问题:
检查结论意见:
检查组人员:
受检单位对检查结果的意见:
受检单位负责人:(单位公章)
注:此表可按实际检查情况调整、添页,一式三份(受检单位留一份)。
施工图审查质量检查表
检查单位:
检查时间:
项目 情况 工程名称
图审机构
项目规模及技术指标
图审机构资格、等级
受检工程质量检查意见 1.是否存在错审、漏审工程建设标准强制性条文情形:□是 □否
依据:
2.是否存在错审、漏审涉及法律、法规、公共利益、公众安全问题:□是
□否
依据:
3.是否按照绿色建筑的相关规定、建筑节能标准进行审查:□是
□否
依据:
4.是否对勘察、设计中采用可能影响工程质量和安全,且没有国家或省技术标准的新技术、新工艺、新材料按规定提出要求:□是
□否
依据:
5.是否对审查问题分类列出,引文准确,描述清晰:□是
□否
依据:
6.是否对勘察设计单位的修改图纸和回复意见进行复审,对违反工程建设强制性标准的行为全部予以纠正,对有关问题按规定处理闭合:□是
□否
依据:
7.是否对勘察设计单位和注册执业人员不按规定在施工图文件上加盖相应图章和签字的行为予以纠正:□是
□否
依据:
8.存在的其他问题:
检查结论意见:
检查组人员:
受检单位对检查结果的意见:
受检单位负责人:
(单位公章)
注:此表可按实际检查情况调整、添页,一式三份(受检单位留一份)。
勘察设计市场和质量监管专项整治结果汇总表
县(市、区)住房和城乡建设局(公章):
填写时间:
序号 受检单位 检查结果统计 存在问题 处理意见 市场行为 质量
注:1.“市场行为”和“质量”栏,符合要求的填“合格”,不符合要求的填“不合格”,并填写存在问题和处理意见。
2.“处理意见”栏只对存在问题的单位填写。
勘察设计单位资质图审机构资格合规情况检查结果汇总表
县(市、区)住房和城乡建设局(公章):
填写时间:
序号 受检单位 检查结果 存在问题 处理意见
注:1.“检查结果”栏,符合要求的填“合格”;不符合要求的填“不合格”,并填写存在问题和处理意见。
2.“处理意见”栏只对存在问题的单位填写。
在建工程项目按图施工情况检查结果汇总表
县(市、区)住房和城乡建设局(公章):
填写时间:
序号 受检单位 检查结果 存在问题 处理意见
注:1.“检查结果”栏,符合要求的填“合格”;不符合要求的填“不合格”,并填写存在问题和处理意见。
2.“处理意见”栏只对存在问题的单位填写。
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