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关于人行检查发现问题的整改报告(精选范文3篇)

时间:2022-05-26 10:35:03 来源:网友投稿

《发现》是一档以讲述东北史实、揭秘东北往事,电视剧拍摄手法与专题片制作手法有机融合的节目。节目中充分展示东北文化丰富内涵,通过讲述东北多民族融合过程的文化与冲突;中华文化与其他文化的冲突与融合;建国后新旧文化的冲突与交流等,从而让观众了解东北, 以下是为大家整理的关于人行检查发现问题的整改报告3篇 , 供大家参考选择。

人行检查发现问题的整改报告3篇

第一篇: 人行检查发现问题的整改报告

关于对财务审计中发现问题的整改报告

县审计局:

2013年1月9日起,贵局对我单位xx东同志任职期间经济责任履行情况进行了报送审计,主要审计了xxx同志任职期间预算内外收支、资产、债权债务、固定资产等方面情况。经过审计,发现一个问题。针对发现的问题,我们深刻反思,举一反三,认真总结,进行了整改,确保在今后财务工作中严格按照财务制度办事。现将整改情况汇报如下:

一、严格报销手续。要求财会人员认真学习《行政事业单位业务招待费列支管理规定》,并就《行政事业单位业务招待费列支管理规定》第三条内容进行了重点学习。在今后的工作中,对发票报销进行严格把关,对不符合规定的发票,决不能作为财政报销凭证入账,财会人员对不符合规定的票据有权拒收,确保报销手续符合相关法律规定。

二、加强招待费支出刚性约束,用制度约束招待费开支,必须的招待,一律按照《行政事业单位业务招待费列支管理规定》要求,严格执行规定的公务招待标准。

三、严格制定和完善业务招待费报销的审批制度。在招待费开支范围、接待程序、接待标准、核算手续、民主监督、费用管理等环节,制定了一套完整、合理可行的内控制度。从根本上预防和杜绝了招待费超支现象的发生。

我办将以这次审计为契机,认真总结汲取教训,严格内部财务管理,健全单位财会规章制度,确保今后各项财务收支合规合法。

第二篇: 人行检查发现问题的整改报告

关于落实六安市银行业金融机构安全

评估检查发现问题的整改报告

六安市银行业金融机构安全评估组:

根据六安市银行业金融安全评估专家组对霍邱县联社检查,就存在的不足和问题,我联社积极行动,立即进行落实整改,现将整改情况报告如下:

一、领导重视积极做好整改

我社于2011年8月24日收到省联社六安办事处《关于对全市农村合作金融机构部分营业网点安全评估检查情况的通报》(皖农信联六办〔2011〕7号)文件,接文后联社党委高度重视,及时组织相关部门落实整改工作会议,并提出具体整改要求,相关部门负责实施,对一时难以整改到位的项目,采取临时性安全防范措施,确保安全。

二、立即行动对安全保卫硬件设施进行整改

针对检查组对我联社检查发现安全防范设施存在的问题,联社监保部逐项进行了梳理,在全辖各营业网点安全设施存在的共性和个性问题,于8月26日向联社社务会进行通报,经联社社务会研究决定:为加快各社、部网点安全防范设施建设,进一步落实安全评估检查过程中发现安全隐患整改,今后各网点存在安全隐患设施需要立即整改的,一万元以下安全设施采取先购置和施工,后报告的办法,确保各项安全隐患及时整改到位,不留死角,对《通报》我社存在安全隐患等问题逐项落实整改,迎接上级安全评估专家组检查。

三、对安全评估进行再检查

经联社研究,近期监察保卫部抽调人员组织两个检查组,对全辖营业场所金库安全、运钞安全、自助机具防范能力、内部消防安全、计算机安全、案件防范能力、安全保卫基础等八个方面进行再检查,同时指导各营业网点做好防抢、防火灾演练及相关知识培训,并对各网点安全防范设施使用情况进行逐项统计,时刻掌握安全防范设施运行情况。

四、建设远程监控,实现营业网点全部覆盖

我社于本年八月份已开始建设远程监控工程,对全县各营业网点和业务操作实现远程,24小时监控营业、守库人员操作和ATM机防控,目前中心机房建设已竣工,各网点光纤架设和监控设备改造升级工作正在施工,计划三个月完成,年底前投入运行。

五、下一步工作措施

在六安市银行业金融机构安全评估检查中发现的问题和不足,我社已责成各营业网点立即进行整改,联社保卫部门将跟踪落实,对被评估单位拒不落实整改措施的,联社将根据相关规定进行处罚,对整改不力导致发生案件、事故的,依法追究主管领导和其他直接责任人员的法律责任,同时在硬件存在的问题,联社统筹安排,加大资金投入。在制度执行和操作规范方面,联社主管部门加大现场检查和辅导频率,很抓制度执行和操作规范,对屡查屡犯的网点和相关责任人,从重处理,绝不手软。

加强一线员工安全防范意识教育学习,采取自学和集中培训相结合,从6月开始我联社在员工培训上采取“请进来,走出去”方式,正在实施“五个一工程”即各业务专业,每季度外出向经营管理先进行社参观学习一次;每月对本专业业务培训一次,培训师资不足时采取外聘;每月对本专业业务进行检查一次;每月对本专业业务对违规现象整改一次;每月对本专业业务违规事实处罚一次;重在打基础,促规范。

以上是霍邱联社落实市银行业金融机构安全评估组,检查发现问题整改落实情况,如有不妥之处,请领导批评指正。

特此报告

二〇一一年九月三日

第三篇: 人行检查发现问题的整改报告

XXX 审计发现问题整改方案(模板)

根据 XXX 审计的通知要求, XXX分公司/项目高度重视审计发现问题整改工作,组织会议对审计发现问题进行认真梳理,结合审计建议制定如下审计发现问题整改方案:

一、审计整改工作机构/责任人员

整改工作小组组长/负责人:

小组组员/具体责任部门及人员:

联络员及联系方式:

二、审计整改工作目标

总体目标/分阶段目标:

建立 XXX 制度/流程,加速 XXX工作,确保 年 月 日前审计发现问题100%整改完成/确保 年 月 日前 X 项审计问题整改完成;确保 年 月 日前 X 项审计问题整改完成;至 年 月 日前审计发现问题整改100%整改完成。

三、审计整改问题及措施

1、审计整改问题:(问题编号及问题描述)

原因分析:

具体整改措施:

具体责任部门及人员:

计划整改完成时间:

2、审计整改问题:(问题编号及问题描述)

原因分析:

具体整改措施:

具体责任部门及人员:

计划整改完成时间:

3、……

分公司/项目部负责人:

年 月 日

附件5:

XXX 审计发现问题整改报告(模板)

根据 XXX 审计的通知要求, XXX分公司/项目高度重视审计发现问题整改工作,结合审计建议制定了审计发现问题整改方案,并按照方案认真落实整改,现将整改情况报告如下:

一、已整改完成事项

1、整改问题:(问题编号及问题描述)

整改完成情况及取得的成效:(简述)

整改依据资料:

(如分包结算审核单、财务账务凭证、收款银行回单、竣工验收报告等依据资料,详见附件1)

实际整改完成时间:

2、整改问题:

……

二、整改中事项

1、整改问题:(问题编号及问题描述)

整改当前进展情况:(简述)

后续整改措施:

整改预计完成时间:

2、整改问题:

……

三、未整改事项

1、整改问题:(问题编号及问题描述)

未整改原因:(简述)

后续整改措施:

整改预计完成时间:

2、整改问题:

……

分公司/项目部负责人:

年 月 日