下面是小编为大家整理的2023年度审计主管岗位说明书(10篇),供大家参考。
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审计主管的岗位说明书篇一
2.及时向审计经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告;
3.根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计;
4.根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作;
5.对审计工作的相关资料、文件进行归档管理;
6.对下属提供工作指导;
审计主管的岗位说明书篇二
1、 可独立完成常规内控审计、管理审计、及与业务相关专项类审计工作,对问题点及风险点具有识别的能力;
2、 收集、整理审计证据,并进行初步分析、评价,形成审计底稿,及相应审计结论,汇报项目负责人;
3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
4、督促审计结论和建议的落实;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、完成公司管理层交代的其他专项审计工作。
审计主管的岗位说明书篇三
职责
1、协助部门主管开展对集团及其所属各分子公司的各项财务,经营管理,效益效率等各项审计,拟订项目审计计划,制定具体审计方案,实施各项审计程序。能发现问题。
2、各审计项目的具体审计业务沟通,包括审前调查和风险评估,现场审计意见沟通,审计报告意见反馈,问题确认等工作。
3、协助部门主管编制整理审计报告,提出审计整改意见,对各分子公司的经营管理提出审计建议,并能推动整改和落实。
4、协助部门主管作好集团及属下各分子公司的内控合规建设等工作。
任职要求:
1、能熟悉和掌握国家相关的财务,审计类法律法规。
2、熟悉企业内部审计相关的知识和程序,有独立完成各类审计项目的能力,有大型制造业工作经验,具大型3c产品制造或大型机械制造企业工作经验者优先考虑。
3、具备较强的企业风险识别能力,和较强的沟通协调能力。
4、为人正直,诚实勤勉。
审计主管的岗位说明书篇四
职责:
1.完善内部审计制度和审计体系。
2.对年度预算的执行和决算情况进行审计。
3.按照年度、季度对学校财务凭证及会计报表进行例行审计。
4.对学校各项财务收支及其他经济活动,如各项收入征缴的及时性、准确性、完整性;各项开支是否合理、审批手续是否完整;资金管理和使用的安全性和合理性进行审计。
5.对教学、科研等专项资金的筹措、拨付、管理和使用审计。
6.对学校基建工程、修缮工程、绿化工程招标、预算、决算进行专项审计。
7.对学校大宗采购的招标、谈判、合同签订程序进行监督。
8.对学校资产的日常保管及使用情况进行审计。
9.联合人事部门对领导干部和重要核心岗位人员进行离任审计。
10.对内部控制与风险管理制度执行情况进行监督。
11.开展其他专项审计工作。
任职要求:
1.年龄50周岁以下,985、211大学本科及其以上学历,审计、财经、法律、管理类相关专业毕业,熟悉会计、审计法律法规。
2.具有5年以上财务管理、审计工作经验,熟悉企业内部控制和审计工作流程、业务;具有民办高校同类工作经验优先。
3.具有较强的检查、分析能力、综合判断能力和独立工作能力,工作认真、负责、仔细。
4.具备良好的职业道德,能够坚持原则、秉公办事、保守秘密。
审计主管的岗位说明书篇五
职责
1. 协助部门负责人开展合同审核、商务谈判、采购合规性审计、投资项目审计等日常工作;
2. 协助部门负责人开展各类审计工作,包括但不限于:财务审计、经营绩效审计、离任审计、建设项目后评价、单一业务模块专项审计、舞弊调查以及各类实时跟踪审计项目;
3. 协助部门负责人对审计发现问题进行整改跟踪,定期出具审计发现问题整改报告;
4 . 协助部门负责人建立健全审计部门制度规范及审计工作操作手册,不定期对审计工作方式方法进行总结归纳和内部培训宣导,持续优化审计程序;
5.负责受理、调查员工举报的违纪事件,并提出相关处理方案;
6. 负责审计资料的收集、整理、归档工作;
7. 完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1. 全日制本科以上学历,审计学、会计学、财务管理等相关专业;
2. 持有中级会计师或审计师以上职称证;
3. 有3年以上内审工作经验或会计师事务所审计工作经验;
4. 熟悉并掌握国家财税法规、会计准则、内部控制、风险管理、财务分析工具与应用;
5. 熟练使用office、金蝶k3等软件操作;正直、勤奋、坚持原则,具备良好的沟通能力、抗压能力、快速学习能力;
审计主管的岗位说明书篇六
1、配合上级建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、检查医院各部门业务流程的合理性、有效性;
3、审核子公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计子公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、对子公司进行专项审计;
7、参与子公司核算的稽核及稽查。
审计主管的岗位说明书篇七
1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;
2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;
3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;
4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;
6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;
7、按规定使用所获取的审计资料;
8、督促审计结论和建议的落实。
审计主管的岗位说明书篇八
1、熟悉各类审计项目,能独立或带领小组完成审计项目,拟定审计工作方案;
2、实施审计程序,复核组员工作底稿,编制审计报告和管理建议书;
3、负责审计过程中和现场结束后与客户相关部门的协调和沟通;
4、与客户建立长期合作关系,并实施后续审计;
5、掌握相关审计、会计各项知识及流程,并对行业新动态、新准则及时了解,提出有效的思路;
6、 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
审计主管的岗位说明书篇九
1. 具有财务、会计教育背景,重点大学本科以上学历。
2. 国内知名事务所5年以上工作经验。
3. 具备良好的财务分析能力,法律知识、人际交流和沟通能力,执行能力和合作精神。
4. 具有对投资风险控制深入的理解,能完整地把握风险控制环节。
5. 具有较强的逻辑思维能力、分析、理解及应变能力。
6. 具有扎实的金融相关行业相应的法律、财务功底。
审计主管的岗位说明书篇十
2、参与完善或拟制内部审计、内部控制相关管理办法;
3、组织或参与集团公司各类审计项目,负责或参与制定审计项目计划及实施方案;
4、监督、检查中介机构履约情况,对其审计成果进行复核把控;
5、负责对审计结果和处理意见的整改执行情况进行监督检查;
6、关注并跟踪国家及相关职能部门审计政策法规变化情况,定期收集集团各子公司的相关财务数据和资料;
7、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。
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