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2023最新内部审计主管岗位职责(十五篇)【优秀范文】

时间:2023-07-02 16:05:02 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的2023最新内部审计主管岗位职责(十五篇)【优秀范文】,供大家参考。

2023最新内部审计主管岗位职责(十五篇)【优秀范文】

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内部审计主管岗位职责篇一

1、协助部门负责人对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展。

2、协助部门负责人制定内部审计规章制度、办法、编制审计年度计划等,并具体负责实施;

3、协助部门负责人组织并参与各项审计活动,负责各项常规审计工作的实施,负责审计报告的编写工作,并提出处理意见和建议,跟进及反馈异常事项的处理结果及发现问题的整改落实;

4、负责对本部门内部档案资料的管理,对被审单位提供的有关资料负保密责任;

5、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;

6、完成上级交办的其他任务。

任职资格

1、5年以上财务、审计工作经验;

2、具有财务管理或审计等相关培训经历;

3、熟练使用办公软件,具备基本的网络知识和一定的语言、文笔表达能力;

4、熟知账务处理及相关审批流程,熟知公司内部审计相关知识及相关法律法规;

5、良好的沟通、协调能力,责任心强,有团队精神,执行力强;

6、做事严谨、细致、有序。具有较强的亲和力,随时能够接受环境、工作挑战的心理承受能力。能够独立开展工作;

7、具有审计师或会计师职称优先。

内部审计主管岗位职责篇二

职责:

1、根据集团总体发展规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;

2、根据年度审计工作计划,组织进行对集团及投资业务单元进行各项审计,按时、保质的完成审计项目;

3、 拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、 对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;

5、 对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;

6、 执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;

岗位要求:

1、30-40岁,全日制大学本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;

2、6年以上从业经历,其中2年以上同岗经验,集团公司或控股型公司从业经历优先;

3、熟悉审计专业知识,熟悉企业的经营业务和管理活动,具备足够的职业判断能力,能够实事求是、客观公正。

内部审计主管岗位职责篇三

责:

1、协助部门经理建立集团公司内部控制体系,协助建立、完善内部审计制度、作业流程、部门及岗位职责。

2、根据审计任务,制定审计计划和审计方案,选择适当的审计方法进行审计。

3、根据审计情况,收集相关的审计证据,设计审计工作底稿。

4、根据审计底稿,编制审计报告及审计意见书等相关文书;把控审计质量,提出整改及优化建议,协助完善集团公司内部控制体系。

5、协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作。

6、督导、检查审计专员的工作、协助部门经理搞好团队建设和业务培训工作。

7、建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理。

8、协助进行接待外部审计机构和部门对公司的审计工作,做好审计过程中与相关部门的协调和沟通。

9、完成部门领导交办的其他工作

任职资格:

1. 学历要求:本科及以上

2. 专业技能要求:具备相应的审计、财务管理、财务会计核算、企业管理等相关知识,最好有相关证书者

3. 经验要求:
房地产或金融企业或类金融企业主管会计2年以上任职经验,熟悉房地产和金融行业账务处理流程;外审或是内审工作经历2年以上。

4. 能力素养:熟悉国家财税政策、尤其了解房地产行业相关财税法规的适用;一定的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;有较强的坚持原则精神,有一定的抗压能力。

5. 性格品质:勤奋、忠诚、细致、有责任心,学习能力强,能出差。

6.其他优先项:中级职称、注册会计师优先

内部审计主管岗位职责篇四

职责:

1.参与公司业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容,并出具审计报告;

2. 根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况;

3. 协助部门经理建立风险控制及防范机制,定期对内部控制的有效性进行评价;

4. 对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;

5. 协助部门经理对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;

6. 协助部门经理对企业年度经营情况进行经济效益审计;

任职资格:

1、28-35周岁,善于分析问题,专业素养较好,沟通能力强,思路严谨。全日制本科以上学历,财会类相关专业

2、具有5年以上财务管理,2年审计工作经验;

3、较强的组织能力,协调沟通能力;较强的解决问题能力和责任心、事业心。

4、中级以上职称优先,熟悉办公自动化。

内部审计主管岗位职责篇五

职责:

职位信息1、根据公司财务相关制度,制定公司财务合规制度和合规流程;

2、负责对所有涉及的审计事项,提出处理意见和建议;

3、负责检查财务部相关人员因离职时的离任审计工作,交接审计工作;

4、负责对公司财务收支和经营活动进行系统的内部审计监督;

5、做好有关审计材料的原始调查和收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护企业合法权益;

6、对检查中发现的财务风险进行预警并及时汇报,编写内部审计报告,提出财务管理合理化建议,并督促财务部制定整改措施,做好合规工作。

任职要求:

1、熟练应用财务软件、办公软件、ppt制作等大专及以上学历,财务类会计或者审计专业。

2、持有会计师、审计师等初、中级职称证件,有商业地产、物业管理工作经验优先。

3、正直、担当、做事稳重细心、严谨、有责任心。

4、已在具有一定规模的公司担任审计经理(主管)职位、专业能力较高。

5、熟悉内部审计流程和方法,熟悉审计数据分析,有良好的内控常识。

内部审计主管岗位职责篇六

职责:

1. 参与年度审计计划的拟定 ; 根据年度审计计划,负责财务审计工作实施

2. 协助部门领导建立和完善公司财务审计制度 ; 对财务制度执行和财务人员能力符合性进行审计

3. 对财务工作流程和财务报表进行审计 ; 对成本控制流程和预决算进行抽样检查

4. 对采购和招投标工作流程进行不定期检查 ; 对办公费用、财务费用及相关报表进行抽样审计 ; 对公司重要岗位开展离任审计 ; 对销售费用、回款及相关报表进行抽样审计 ; 对财务审计过程中发现的问题提出整改建议及监督落实,并进行跟踪复检

5. 协助部门领导完成相关专项审计工作

6. 协助部门领导对外部审计等方面的咨询机构的联系及维护

任职要求:

1. 教育背景:大学专科及以上学历 ,审计专业或财务会计专业

2. 工作经验:
4年以上相关工作经验,并在集团公司负责过内审工作 ; 有房地产企业或知名会计师事务所工作经验优先

3. 专业技能:

1)通晓审计和财务会计相关理论知识,熟练掌握审计和财务会计相关政策法规及公司各项规程;

2)能够负责内部审计部门审计体系的建立、完善;

3) 熟悉集团公司的内部控制体系,有过建立或改善维护经历,了解房地产开发业务知识优先。

4)熟练使用office等办公软件、财务软件,具备基本的网络知识

4. 综合素质:优秀的管理决策能力、计划与执行能力、分析判断能力、写作表达能力、沟通能力、团队协作能力

内部审计主管岗位职责篇七

1)根据部门计划的安排,完成本职工作;

2)负责总结财务审计工作开展的效果,提出完善和优化审计监察流程制度的建议;

3)按审计工作计划实施审核工作;

4)参与业务及管理流程管理体系的内部审核;

5)负责开展对控股集团及所属公司的例行财务审计工作,参与专项审计工作;

6)汇总整理和分析财务审核发现的问题;

7)向上级领导出促进管理改善的建议;

8)参与离任审计(包括经济责任审计);

9)参与审计经营目标完成情况,对绩效实现的真实性进行证实;

10)调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为;

11)完成上级领导交办的其他工作。

内部审计主管岗位职责篇八

职责:

1、负责审核各工程预算、结算。

2、负责审核各招标项目的工程量清单和标底;

3、负责审核各种方案或措施的预算,供公司做决策;

4、负责对各项目进行造价分析,建立数据库。

任职要求:

1、工程造价、工程管理等本科以上学历。

2、5年以上土建预结算工作经验,熟悉钢筋抽量。

3、熟悉建筑行业现行政策法规及省市定额,熟练使用预结算相关软件。

4、全专业预结算能力者优先考虑。

内部审计主管岗位职责篇九

职责:

1、协助制定部门审计计划;

2、根据审计计划对各项目工程管理相关业务进行审计,负责从项目立项至验收交付全过程审计;

3、对招投标、设计管理、施工进度及质量、成本管理等工作进行监督和审计;

4、对审计过程中发现的问题提出整改建议并跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计;

5、完成领导交办的其他任务。

任职资格:

1、本科以上学历,工民建、工程造价、审计等相关专业;

2、3-5年大中型建筑企业工程施工管理、预算管理、造价咨询、工程审计、审计经验;

3、掌握常规的工程审计流程及方法,掌握招投标、施工管理、工程变更、预结算等相关业务知识和流程;

4、具体优秀的职业道德与操守,原则性强、责任心强、具备较好的文字表达能力。

内部审计主管岗位职责篇十

职责:

1、 熟悉国家各项有关财务、税收政策法规及会计准则、财务准则;

2、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;认真完成项目经理分配的审计工作,确保工作进度和审计质量;

3、及时向领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见并协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系;

4、收集充分的审计证据,确保审计结论适当,审计评价客观、公正;负责对所有涉及的审计事项,编制并整理工作底稿,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;负责审计档案的归档;

5、跟踪后续整改结果,发现问题后进行沟通与上报;

6、协助公司内部控制制度的建立和完善;

7、完成领导安排的其他工作。

任职要求:

1、会计\审计\税务等相关专业本科及以上学历;须企业财务、审计同等岗位且不低于3~5年全盘账务或成本会计及以上实务工作经验;拥有注册会计师资格证者优先;

2、熟练使用办公软件;书面表达能力强;

3、具备丰富职业判断能力和财会项目分析处理经验;

4、职业道德和责任意识强,工作原则性强,富有团队协作精神;

5、具备一定的抗压能力;

6、事务所财审且无企业实务经验者暂无考虑。

内部审计主管岗位职责篇十一

职责:

1、具体实施工程建设项目安装、水电、装饰及园林景观等专业的工程审计;

2、协助实施工程建设项目综合或专项审计工作;

3、协助建立健全公司工程风控体系。

任职资格:

1、年龄:40 岁以内

2、学历:本科

3、专业:
审计、造价管理相关专业

内部审计主管岗位职责篇十二

职责:

1、全面负责内控审计团队的建设,包括人员内外部培训、日常业务考核

2、协助公司财务编制年度预算方案,并严格执行已生效的预算方案;

3、协助完成各投资项目的评估审计工作

4、完成审计中心年度计划和目标,并负责实施

任职要求:

1.审计等相关专业本科及以上学历

2.丰富的工程造价、建筑材料、工程设备、建筑工程、房地产行业知识;

3. 熟知房地产行业运营和管理、掌握房地产行业的成本核算、税务管理和银行融资的知识技能。熟悉相应的经济法、公司法、合同法、房地产法律法规、土地法律法规、工程建设法律法规等知识;对房地产行业有系统了解

内部审计主管岗位职责篇十三

职责:

1、 协助部门负责人拟定工程审计的具体管理规范,规范工程审计工作流程。

2、负责公司、分(子)公司工程项目管理全过程情况的审查与评价。

3、审核工程项目的经济指标,并根据实际情况及时提交偏离情况汇报、审计建议。

4、协助公司(子分公司、事业部)工程管理部门建立、健全工程管理流程及相关的内部控制规范,审核与评价工程管理内部控制,监督检查各项工程实施程序是否合规合法。

5、协助部门负责人对工程项目、设备材料招投标事项进行监督检查、与评价,协助有关部门完善招标文件和流程。

6、 按时编报工程审计统计报表,定期向部门负责人提交。

7、完成上级交办的其它事务工作。

任职条件:

1、具备良好的道德品质。

2、应具备过硬的业务能力。精通工程招投标、建筑、合同、定额、清单计价、经济、法律等专业知识,还要熟悉并掌握国家和地方有关工程建设管理、核算以及与之相关的法律、法规和规章。

3、具备良好的协调能力。

4、可以适应出差。

5、具有5年或以上工程项目管理或基建审计工作经验;熟悉企业内审,拥有企业工程审计经验者优先;

6、熟练使用办公软件,具有较强的文字表达能力;

7、具有全国造价员、注册造价工程师或注册建造师等资格者优先考虑。

内部审计主管岗位职责篇十四

1,组织各项目车位收入审查并出具专项稽查报告

2,组织各项目负责人审批权,财务审核权,预算执行,物料采购单价执行是否越权等专项检查并出具专项稽查报告

3,组织各项目财务凭证核算,税务风险审查并出具专项稽查报告

4,组织固定资产及低值易耗品管理审查并出具专项报告

5,组织资金管理审查并出具专项报告;

6,组织管理费,公摊,水电费等应收款审查并出具专项报告

7,组织项目负责人离职审计并出具专项报告

8,制定与审计,稽查相关制度

9,每季搜集行业,专业最新法规,知识

10,协助处理本部门日常事务及上级领导交办的其他工作

内部审计主管岗位职责篇十五

职责:

1.制定集团公司内部审计制度和流程,制定年度、季度和月度审计计划;

2.按照审计计划,制定具体项目审计方案,实施内控审计或其他专项审计工作;

3.参与现场审计,复核工作底稿,起草审计报告,并针对审计发现的问题给出整改建议;

4.协助简历和完善公司内部控制体系和管理制度体系,组织开展公司风险评估、内控评价工作,对制度和流程及执行情况进行审计并提出修改意见;

5.梳理完善内控各业务模块、掌握公司内控状况,协助下属公司实施风险评估、内控评价;

6.组织开展相关工具方法培训与宣传,协助相关部门及子公司维护内控体系建立,提供风险管理、内控评价咨询。

任职要求:

1.审计学、会计学等相关专业,本科及以上学历,取得注册会计证优先;

2.三年以上大中型企业财务审计工作经验;

3.熟悉财税法规、审计程序、企业财务管理流程及内部控制管理流程;

4.良好的沟通表达及逻辑分析能力,良好的职业道德和团队精神;

5.有集团公司或制造、医疗等领域工作经验优先。

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