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丰台区机关事务管理服务中心三篇

时间:2022-05-18 10:20:03 来源:网友投稿

丰台区,隶属于北京市,是北京市主城六区之一,位于北京市南部,东面与朝阳区接壤,北面与东城区、西城区、海淀区、石景山区接壤,西北面与门头沟区,西南面与房山区,东南面与大兴区接壤。截至2019年,丰台区下辖14个街道、5个地区、2个镇,根据第七次, 以下是为大家整理的关于丰台区机关事务管理服务中心3篇 , 供大家参考选择。

丰台区机关事务管理服务中心3篇

第一篇: 丰台区机关事务管理服务中心

太谷县机关事务服务中心

2019年部门预算及三公经费公开情况说明

一、太谷县机关事务服务中心概况

(一)太谷县机关事务服务中心机构设置情况

太谷县机关事务服务中心,正科级建制,为太谷县人民政府直属参公事业单位,现有行政编制0个,实有人员0人。无内设股室;无下属事业单位。现有事业编制49个,实有人员27人。执行行政单位会计制度,人员经费为全额财政拨款。

(二)太谷县机关事务服务中心主要职能

(1)负责机关大院办公用房管理工作。

(2)负责机关大院的基本建设,房屋维修和设备更新,水、暖、电的维修及物业管理工作。

(3)负责机关大院安全、消防、绿化工作。

(4)负责机关膳食、公寓管理及日常保洁工作。

(5)负责四大班子及部分单位车辆管理工作。

(6)负责对大院39个单位经费预算、核算管理工作。

(7)负责全县公共机构节能工作,会同有关部门贯彻落实《公共机构节能条例》,建设节约型机关。

(8)负责县委、人大、政府、政协交办的其他工作。

(三)本次公开预算构成情况

本套预算包括局机关、人大、政协、县委办、对台办、信息中心、政府办、纪检委、巡察办、组织部、宣传部、接待办、政法委、发改局、投资促进局、工会、新闻中心、信访局、史志办、老龄委、统战部、团委、妇联、宗教局、落私办、关工委、老体协、老促会、老年大学、民盟、民建、政策研究室、直属机关工作委员会、编办、人社局、统计局、档案局、民政局、地震局构成。

二、预算情况说明

(一)2019年预算情况整体情况

2019年全年收支预算26203.43万元,其中:一般公共预算9403.81万元,政府性基金预算16799.62万元。

(二)预算收支增减变化情况说明

2019年全年收支预算26203.43万元,2018全年收支预算15082.98万元,同比增加11120.45万元,增加的原因主要是人员增加,工资标准调整,工资同比增长;本年度新增村干部工资及养老金、公积金财政部分等一般公共预算资金;新增农村改革(太谷)论坛、太谷县2017-2018年煤改气工程等专项资金等。

(三)一般公共预算情况

1.2019年基本支出8837.68万元,2018年基本支出6181.38万元,较2018年增加2656.3万元,增加的主要原因是人员增加,工资标准调整,工资同比增长;本年度新增村干部工资及养老金、公积金财政部分资金等。基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、交通费、其他交通费等。

2.2019年项目支出566.13万元,2018年项目支出781.68万元,减少215.55万元,减少的原因主要是本年度发展村集体经济资金不需县级配套。

3.“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算1038.3万元,2018年“三公”经费预算1067.43万元,比2018年减少29.13万元,其中:因公出国(境)费用1万元,较2018年增加1万元,主要原因为本年度统战部根据工作安排审批因公出国(境)费用1万元;公务接待费780.12万元,较2018年减少26.35万元,主要原因为厉行节约,减少公务接待支出;公务用车购置及运行维护费257.18万元,其中:公务用车运行维护费257.18万元,较2018年减少3.78万元,主要原因为节约开支,严格控制公务用车运行经费;公务用车购置费0万元,与上年度一致。

(四)政府性基金预算情况

2019年政府性基金预算16799.62万元,2018年政府性基金预算8119.92万元,较2018年增加8679.7万元,主要原因为本年度新增农村改革(太谷)论坛、太谷县2017-2018年煤改气工程等专项资金等。

(五)机关运行经费预算情况

2019年机关运行及工会经费4784.97万元,2018年预算为2810.77万元,较上年增加1974.2万元,增加的原因是本年度新增村干部工资及养老金等,其中:办公费244.09万元,印刷费20.82万元,水费7.1万元,,电费29.1万元,邮电费27.5万元,取暖费11万元,物业管理费3.2万元,差旅费123.51万元,因公出国(境)费用1万元,维修费88.6万元,租赁费5.5万元,会议费7.25万元,培训费4.77万元,公务接待费770.42万元,劳务费269.34万元,工会经费373.76万元,公务用车运行维护费225.18万元,其他交通费用223.9万元,其他商品和服务支出2348.93万元。

(六)预算绩效目标情况

2019年度本单位无重点项目支出,因此未开展项目预算绩效目标编制。

(七)政府采购安排情况说明

2019年我单位编制了县级政府采购预算10011.33万元,其中:办公设备66.02万元,维修和保养服务152.5万元,电气设备9700万元,租赁服务82.81万元,信息技术服务10万元。2018年编制了县级政府采购预算224.35万元,增加9786.98万元,主要原因为本年度新增煤改气工程电气设备、政府网站集约化建设等采购项目。

三、国有资本占用情况

本单位占有办公用房面积16572.71平米,土地29.43亩,车辆32辆。

四、扶贫资金预算情况

本单位本年度无扶贫资金预算。

四、本次公开部门预算表格目录

公开表1:2019年太谷县县直部门预算汇总表

公开表2:2019年预算收支总表

公开表3:2019年财政拨款收支总表

公开表4:2019年部门预算收入总表

公开表5:2019年部门预算支出总表

公开表6:2019年一般公共预算支出预算表

公开表7:2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

公开表8:2019年政府性基金预算支出预算表

公开表9:2019年“三公”经费预算表

公开表10:2019年政府采购预算明细表

名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

(五)政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

太谷县机关事务服务中心

2019年3月26日

第二篇: 丰台区机关事务管理服务中心

岗位说明书

一、基本信息

岗位名称

主任

岗位编码

GL-KQZH000008

岗位类别

管理岗

岗位等级

主管

所属部门或单位

矿区服务事业部机关事务综合服务中心机关综合办

岗位说明书编制时间

2019-12-10

隶属上级

矿区服务事业部机关事务综合服务中心主任

隶属下级

二、岗位主要职责

1.负责综合办公室的日常组织管理和协调。

2.负责中心企管经营、安全环保、生产运行等项工作。

3.负责组织制定、修订中心的规章制度、岗位规范和考核细则等项工作。

4.负责中心合同的日常管理工作。

5.负责中心的安全日常管理工作。

6.负责中心生产维修日常工作。

三、工作职责

影响程度

1.贯彻执行国家、**公司及矿区服务事业部的法律、法规、政策、制度和要求,结合中心实际,组织制定、修订中心的规章制度、岗位规范、管理办法及应急预案,协助并指导落实执行。

2.组织、协调、管理综合办公室的日常工作。

3. 负责中心对外合同的签订办理,以及合同的日常管理工作。

4.定期组织中心的安全检查,对存在的安全隐患汇总整理,并制订相应纠正措施。

5.监督、检查基层单位消防应急演练方案的制定、施行和达到效果,加强全员应急反应能力,消防隐患,堵塞漏洞。

6.监督、检查中心安全消防器材等基础设施、设备的使用和运转情况,按要求做好基础设施的维护保养工作。

7.负责中心生产零星维修抢修项目中生产计划的上报,相关资料审核、汇总,按要求报送结算资料。指导、监督生产零星维修抢修项目的落实。

8.定期按集抄表核定事业部园区用水、用电量,做好公用设施每季用量分解,报送主管领导审批;向中心财务人员提交办理水、电外付费用的相关资料。

9.完成上级领导交办的其他相关工作。

部分

全部

全部

全部

部分

部分

全部

全部

全部

四、安全环保职责

1.负责组织基层单位定期开展安全消防演练。

2.负责组织基层单位对中心各岗位、各部门、各重点环节的风险隐患排查,建立健全中心的风险识别资料。

3.负责向上级业务部门申报事业部园区消防设施检测费用,并按实际签认提交付费明细。

4.负责办理事业部机关园区新建房屋的消防建审、竣工验收的报审、备案工作。

五、岗位权限

1.行使机关管理职能,有权向中心基层单位下达工作任务,并指导、监督和检查,提出持续改进的意见和建议。

2.行使机关监督职能,有权向有偿服务单位和施工单位下达工作任务,指导、监督和检查,提出整改意见和建议。

六、业绩指标

1.本办工作计划的完成率。

2.工业生产事故、食物中毒事故死亡率和重伤率。

3.交通事故死亡率,火灾事故率。

七、任职条件要求

学历及专业要求

大学专科及以上学历,管理类专业毕业

专业技术职务任职资格及职业资格

具有助理经济师、助理工程师及以上专业技术职务任职资格

专业背景

掌握经营管理、安全管理、生产管理等理论知识

工作经验或工作经历

从事管理工作3年以上工作经验,熟悉经营管理、安全、生产的主要业务流程。中共党员。

综合素质及其他要求

熟悉掌握国家有关法规政策,掌握事业部各项管理制度;熟悉招投标管理、合同管理、安全生产的法律、法规;熟练掌握经营、安全、生产等业务流程和知识;有较强的协调、沟通能力;有较高的组织管理水平及较强执行能力

HSE资质能力要求

身体健康;知悉国家安全环保法律法规及**公司、事业部有关安全环保方面的规章制度,并能够贯彻落实。

八、工作环境

工作场所

机关事务综合服务中心机关

工作时间

标准工时工作制

备注

编制人:崔弘 审核人:苗旺 审核时间:2019-12-15

第三篇: 丰台区机关事务管理服务中心

北京市丰台区住房保障事务中心

2018年部门预算情况说明

一、部门基本情况

承担本区保障性住房相关的技术性、事务性、辅助性工作;负责保障性住房租、售资格审核和档案管理工作;负责指导街道办事处(乡、镇人民政府)保障性住房申请资格受理、审查、公示和档案管理工作;负责保障性住房的后期管理工作;负责辖区内城镇房屋的日常管理工作,并将发现的房屋违法违规行为及时上报行政主管部门;负责辖区内城镇房屋安全和防汛工作。截至2017年底,事业编制76人,实际59人;离退休人员25人。

二、2018年收入及支出总体情况

2018年部门收入预算4023.496512万元,同比2017年增加2779.0119万元,增长69.06%,主要原因:保障性住房租金补贴数量。其中:财政拨款4023.496512万元,上级补助收入0元,事业收入0元,经营收入0元,附属单位缴款0元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0元,上年结转和结余0元。

2018年部门支出预算4023.496512万元,比2017年增加2779.0119万元,增长69.06%,主要原因:保障性住房租金补贴数量增加。其中基本支出预算1624.61万元,项目支出预算2398.883712万元。

教育支出6.25万元,其中培训支出6.25万元。

社会保障和就业支出108.3155万元,其中行政运行支出0.5537万元,事业单位离退休支出26.4438万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出109.5132万元,机关事业单位职业年金缴费支出43.8048万元。

城乡社区支出1586.893612万元,其中行政运行支出1191.0099万元,一般行政管理事务支395.883712万元。

住房保障支出2250.0374万元,其中保障性住房租金补贴2000万元,住房公积金支出124.494万元,购房补贴支出125.5434万元。

三、主要支出内容

上述支出中,主要用于以下内容:

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费;

2、保障性安居工程租金补贴及廉租房物业费、管理费;

四、政府采购情况说明

2018年政府采购预算总额为5.1万元,其中:政府采购货物预算5.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2018年本部门行政单位履行一般行政管理职能、维持机关运行,用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计127.0222万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

不涉及此项内容

七、其他事项说明

无其他事项说明

北京市丰台区住房保障事务中心

2018年2月6日

专业名词解释

预算:指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算,地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系:由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接,全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

专项转移支付:指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府,给予的用于办理特定事项的转移支付。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施,严格了预算管理,增加了政府工作的透明度,是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府购买服务:指通过发挥市场机制作用,把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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